Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Učebnice ZŠ | Juvenia, s.r.o. | 202400172 | 840.8 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Učebnice - ZŠ II.st. | Taktik vydavateľstvo, s.r.o. | 202400171 | 490.2 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Prijatá fa za potraviny | Pekáreň Gros, s.r.o. | 2002400431 | 332.26 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Telefón + internet - pevná sieť - 05/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 24010136 | 168.61 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
upratovacie služby ZŠ | ALEA Services, s.r.o. | 1002400244 | 785.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
preprava ZŠ | MHtour,s.r.o. | 202400173 | 200.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
prenájom priestorov - ZUŠ | Mesto Poprad | 202400174 | 731.0 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
doručovanie úradných zásielok - ZŠ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 202400180 | 242.66 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Dodávka tepla | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. | 202400166 | 5027.74 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
vodné, stočné ZŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 1002400260 | 1019.64 | EUR | 01. Júl 2024 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV