Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Sklad - Požičovňa pomôcok / nedoplatok z vyúčtovania za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č. 7070 za rok 2021 PREŠOV REAL, s.r.o. 707021 35.82 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
kancelárske potreby na základe zmluvy Varga Tibor - TSV PAPIER 190305742 3397.76 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
-bežná údržba miestnych komunikácií od 01.05.- 17.05.2022 Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. 202205043 24024.59 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
-vyúčtovanie za dodávku energie a služieb - pracovisko SEKČOV (Justičná č. 15) na základe dohody o platbách č. 4053 od 1.1.2021 do 31.12.2021 PREŠOV REAL, s.r.o. 405321 415.92 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
DS NS OPÁL - preplatok z vyúčtovania za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č. 4343 za rok 2021 PREŠOV REAL, s.r.o. 434321 -1632.72 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
Sklad - Požičovňa pomôcok / nedoplatok z vyúčtovania za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č. 7070 za rok 2021 PREŠOV REAL, s.r.o. 707021 35.82 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
TSP - nedoplatok z vyúčtovania za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č. 1757 za rok 2021 PREŠOV REAL, s.r.o. 175721 239.29 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
DS Námestie Kráľovnej pokoja - preplatok z vyúčtovania za nájom a dodávku energie a služieb na základe dohody o platbách č. 3013 za rok 2021 PREŠOV REAL, s.r.o. 301321 -898.66 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
-bežná údržba miestnych komunikácií od 01.05.- 17.05.2022 Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o. 202205043 24024.59 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
-vyúčtovanie za dodávku energie - KMS (Kováčska č. 115 - MUČO) na základe dohody o platbách č. 1545 od 1.1.2021 do 31.12.2021 PREŠOV REAL, s.r.o. 154521 -74.32 EUR 01. Jún 2022 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
e - stravovacie poukážky TICKET na mesiac júl 2024, množ.: 395 ks, jedn. cena: 6,5000 EUR, spolu: 2 567,50 EUR Ticket Service, s.r.o. 202400465 2567.5 EUR 27. Jún 2024 25. Jún 2024
Objednávame si u Vás: výrobu 2 ks informačných tabúľ (PVC doska o hrúbke 0,3mm, rozmery 1x1,75m, priama digitálna UV potlač 4+0 CMYK), množ.: 2 ks, jedn. cena: 92,4000 EUR, spolu: 184,80 EUR TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 202400464 184.8 EUR 26. Jún 2024 25. Jún 2024
prípojky pre autonómne kosačky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 11 926,0700 EUR, spolu: 11 926,07 EUR PEhAES, a.s. 202400468 11926.07 EUR 02. Júl 2024 26. Jún 2024
hĺbkové čistenie klimatizácie - pracovisko Jarková, množ.: 1 , jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR PE.GA.S. s. r. o. 202400466 150.0 EUR 01. Júl 2024 26. Jún 2024
hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024, podľa priloženej súpisky, množ.: 1 , jedn. cena: 1 926,8900 EUR, spolu: 1 926,89 EUR Varga Tibor - TSV PAPIER 202400467 1926.89 EUR 27. Jún 2024 26. Jún 2024
hygienické a čistiace potreby na základe zmluvy č. 202400135 zo dňa 23.2.2024, podľa priloženej súpisky, množ.: 1 , jedn. cena: 1 926,8900 EUR, spolu: 1 926,89 EUR Varga Tibor - TSV PAPIER 202400467 1926.89 EUR 27. Jún 2024 26. Jún 2024
v zmysle zmluvy č. 202400168 vyhotovenie ZP na stanovenie náhrady za zriadenie vecného bremena s právom uloženia inžinierských sietí (VN el. prípojka) vzmysle GP č. 59/2024 na pozemku parc. č. KNC 14794, k.ú. Prešov, lokalita ul. Pavla Horova, množ.: 1 ks, jedn. cena: 174,0000 EUR, spolu: 174,00 EUR Ing. Pavel Jurko 202400472 174.0 EUR 02. Júl 2024 27. Jún 2024
dotlač obálok A4 a A5 na základe cenovej ponuky zo dňa 25.06.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 856,8000 EUR, spolu: 856,80 EUR Ing. Pavol Tkáč 202400471 856.8 EUR 28. Jún 2024 27. Jún 2024
automatický kosiaci systém, množ.: 1 ks, jedn. cena: 25 112,0000 EUR, spolu: 25 112,00 EUR KOVOSPOL KK, s.r.o. 202400470 25112.0 EUR 02. Júl 2024 27. Jún 2024
El - stravovacie poukážky na mesiac júl 2024., množ.: 1390 ks, jedn. cena: 6,5000 EUR, spolu: 9 035,00 EUR Ticket Service, s.r.o. 202400469 9035.0 EUR 28. Jún 2024 27. Jún 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV