Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za čistiace prostriedky na ZŠS, obj.č. 20140728 | 21400472 | 123.12 | EUR | 28. Júl 2014 | ||||
Nitra | faktúra za nárezový stroj - obj.č.20140769 | 21400440 | 370.92 | EUR | 26. Jún 2014 | ||||
Nitra | za tovar ZSS Novomeského - 20140616 | 21400392 | 792.0 | EUR | 17. Jún 2014 | ||||
Levice | RM Clean umývací ŠJ | 2014000116 | 21400402 | 37.33 | EUR | 29. Máj 2014 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20140597 | 21400382 | 22.46 | EUR | 29. Máj 2014 | ||||
Nitra | za tovar pre MŠ - 20140563 | 21400375 | 720.0 | EUR | 29. Máj 2014 | ||||
Nitra | za vybavenie obj. č. 20140526 | 21400352 | 489.08 | EUR | 19. Máj 2014 | ||||
Nitra | za vybavenie obj. č. 20140525 | 21400351 | 20.22 | EUR | 19. Máj 2014 | ||||
Levice | čistiace potreby | 211400092 | 21400358 | 104.95 | EUR | 13. Máj 2014 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za stôl - obj.č. 20140388 | 21400293 | 538.8 | EUR | 24. Apríl 2014 |
arrow_downward Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | kuchynský vozík, množ.: 1 €, jedn. cena: 35,0000 EUR, spolu: 35,00 EUR | 2024363 | 35.0 | EUR | 28. Jún 2024 | 28. Jún 2024 | |||
Trenčín | vybavenie kuchyne, množ.: 1 , jedn. cena: 2 053,0100 EUR, spolu: 2 053,01 EUR | 2024111 | 2053.01 | EUR | 11. Júl 2024 | 11. Júl 2024 | |||
Levice | vozík výdajný VLPD, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, propela čerpadla magnetické, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, trubka čerpadla, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 202400026 | EUR | 12. Júl 2024 | 10. Júl 2024 | ||||
Nitra | Objednávame u Vás náhradný diel metla 5KSM150 na zšs Piaristická podľa cenovej ponuky., množ.: 1 , jedn. cena: 76,4300 EUR, spolu: 76,43 EUR | 20241560 | 76.43 | EUR | 31. Júl 2024 | 30. Júl 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_downward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie tovaru "Gastrozariadenia pre ZŠS pri MŠ" | 2106 | 379 | 7989.53 | EUR | 10. November 2014 | |||
Trenčín | Kúpna zmluva | 1119 | 16508.16 | 17. September 2013 | 18. September 2013 |