Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Polycom TRIO 8300 OPENSIP CONF PHONE | 202001674 | 2025452 | 409.2 | EUR | 21. Jún 2020 | 03. Jún 2020 | ||
Košice | Polycom TRIO 8300 OPENSIP CONF PHONE | 202001674 | 2025452 | 409.2 | EUR | 21. Jún 2020 | 03. Jún 2020 | ||
Košice | Samsung S24R350 | 202002213 | 2030556 | 152.84 | EUR | 03. August 2020 | 08. Júl 2020 | ||
Košice | Samsung S24R350 | 202002213 | 2030556 | 152.84 | EUR | 03. August 2020 | 08. Júl 2020 | ||
Košice | Modem na prenos dát | 202002130 | 2029955 | 170.2 | EUR | 03. August 2020 | 06. Júl 2020 | ||
Košice | Samsung S24R350 | 202002213 | 2030556 | 152.84 | EUR | 03. August 2020 | 08. Júl 2020 | ||
Košice | Modem na prenos dát | 202002130 | 2029955 | 170.2 | EUR | 03. August 2020 | 06. Júl 2020 | ||
Košice | Modem na prenos dát | 202002130 | 2029955 | 170.2 | EUR | 03. August 2020 | 06. Júl 2020 | ||
Pezinok | SanDisk Extreme Pro SDXC 128GB + doprava | 2033878 | 53.45 | EUR | 10. August 2020 | ||||
Košice | LENOVO TAB,... | 202002978 | 2037642 | 1099.0 | EUR | 29. September 2020 | 06. September 2020 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | arrow_upward Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220007 | 202200268 | 152.65 | EUR | 25. Január 2022 | 19. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220007 | 202200268 | 152.65 | EUR | 25. Január 2022 | 19. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220007 | 202200268 | 152.65 | EUR | 25. Január 2022 | 19. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220011 | 202200269 | 666.2 | EUR | 30. Január 2022 | 25. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220011 | 202200269 | 666.2 | EUR | 30. Január 2022 | 25. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka spotrebného materiálu IKT | O10306220011 | 202200269 | 666.2 | EUR | 30. Január 2022 | 25. Január 2022 | ||
Košice | Dodávka IKT - tablet Microsoft Surface Pro 7+ | O10306220022 | 202200524 | 1268.35 | EUR | 15. Február 2022 | 13. Február 2022 | ||
Košice | Dodávka IKT - tablet Microsoft Surface Pro 7+ | O10306220022 | 202200524 | 1268.35 | EUR | 15. Február 2022 | 13. Február 2022 | ||
Košice | Dodávka IKT - tablet Microsoft Surface Pro 7+ | O10306220022 | 202200524 | 1268.35 | EUR | 15. Február 2022 | 13. Február 2022 | ||
Košice | Dodávka IKT (myš, klávesnica) | O10306220025 | 202200544 | 645.9 | EUR | 17. Február 2022 | 15. Február 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Kúpa - 40 ks nových notebookov (zn. Asus) so základným operačným programom. | 2013000590 | 13392.0 | EUR | 18. Marec 2013 | 19. Marec 2013 | |||
Košice | Dodatok č. 1 k zmluve č. 2012001103 o zriadení vecného bremena. | 2013000108 | EUR | 14. Január 2013 | 15. Január 2013 |