Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | D.smutku - zaloha plyn 5/24 | 202401454 | 8708387464 | 941.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 05/2024 MŠ Okružná | 202401422 | 8708387046 | 37.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | ONP - zaloha EE 5/24 | 202401450 | 8708389316 | 6464.0 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Bottu 1 - zaloha plyn 5/24 | 202401452 | 8708387306 | 70.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | MsU - zaloha plyn 5/24 | 202401461 | 8708387007 | 1240.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 05/2024 MŠ Tekovská | 202401463 | 8708387043 | 80.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | Stura - zaloha plyn 5/24 | 202401453 | 8708387332 | 455.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 05/2024 MŠ Vansovej | 202401419 | 8708387041 | 132.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za plyn 05/2024 MŠ Vojenská | 202401421 | 8708387045 | 919.0 | EUR | 01. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fa za plyn 5 2024 | 2024057 | 8727686418 | 1000.0 | EUR | 01. Máj 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zmluva o dodávke plynu - Kreatívne centrum, Dobšinského, OM:SKSPPDIS070310077668 do 31.12.2023. | 3448 | 312 | 12. December 2023 | |||||
Nitra | MŠ Vansovej 6 | 126 | 16 | 25. Január 2012 | |||||
Nitra | MŠ Štiavnická 1 | 131 | 21 | 25. Január 2012 | |||||
Nitra | MŠ ZŠSGolianova 1 | 132 | 22 | 25. Január 2012 |