Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | nájom kopírky 12/2018 | 2182432716 | 66.44 | EUR | 18. Január 2019 | ||||
Levice | vyúčtovanie zmluvy k 1/2019 K 36382 OVP | 201900091 | 2182437991 | 64.19 | EUR | 18. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zmluvy k 1/2019 K 33706 matr. | 201900090 | 2182437990 | 5.44 | EUR | 18. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie zml. k 1/2019 K 39477 /8 | 201900089 | 2182437994 | 40.51 | EUR | 18. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie K 39476 k 1/2019 | 201900093 | 2182437993 | 8.65 | EUR | 18. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie K 39476 k 1/2019 | 201900093 | 2182437993 | 8.65 | EUR | 18. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102641 za I./2019 | 211900012 | 218243809 | 317.52 | EUR | 17. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102637 za I./2019 | 211900013 | 2182438050 | 213.94 | EUR | 17. Január 2019 | zaplatené | ||
Levice | samolepiaci vysoko lesklý papier | 201900028 | 2182225038 | 80.72 | EUR | 16. Január 2019 | zaplatené | ||
Levoča | Výstupy zo zariadenia Položky: Výstupy zo zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 436.54 Eur, | 29/2019 | 2182437876 | 436.54 | EUR | 15. Január 2019 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Poskytovanie služieb | 1182 | 0.0 | EUR | 07. Júl 2011 | ||||
Levice | Zmluva o poskytovaní služieb | 53 | 0.0 | EUR | 02. Marec 2011 | ||||
Levice | Zmluva o poskytovaní služieb | 45 | 0.0 | EUR | 02. Marec 2011 |