Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | SMZ 8/2018 K 39476 /OŠV | 201802498 | 2182415785 | 58.8 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 8/2018 K 36383 /UP | 201802496 | 2182415770 | 34.32 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 8/2018 K 36382 / OVP-kop. | 201802495 | 2182415769 | 317.77 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 8/2018 K39477/8 | 201802497 | 2182415786 | 118.8 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | SMZ 8/2018 K 36382 / OVP-kop. | 201802495 | 2182415769 | 317.77 | EUR | 03. August 2018 | zaplatené | ||
Levice | prenájom farebnej kopírky CK Junior 7/2018 | 201800552 | 2182415422 | 130.02 | EUR | 01. August 2018 | zaplatené | ||
Levoča | Fa za prenájom zariadenia Položky: Fa za prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 223.20 Eur, | 936/2018 | 2182415841 | 223.2 | EUR | 01. August 2018 | |||
Malacky | Výstup zo zariadenia K36125 - 5/18 -7/18 | 20181284 | 444.8 | EUR | 31. Júl 2018 | ||||
Levice | vyúčtovanie zmluvy | 211800194 | 2182415174 | 71.03 | EUR | 30. Júl 2018 | zaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy za 07/2018, zariadenie K34357, zmluva č. 52102637 | 211800195 | 2182415177 | 73.93 | EUR | 30. Júl 2018 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Dodatok č. 4260143502 k zmluve o poskytovaní služby č. 42601435 | 84 | 0.0 | EUR | 05. Február 2015 | 06. Február 2015 | |||
Levice | Dodatok č. 4221462004 k zmluve č. 42214620 o poskytovaní služby | 76 | 0.0 | EUR | 04. Február 2015 | 05. Február 2015 | |||
Trenčín | Zmluva o nájme a poskytovaní služieb | 1 | 0.0 | 28. Február 2019 | 21. Február 2019 |