Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | FINGERA internet 07/2024 | 202402275 | 8352251087 | 124.19 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za Internet + ISDN za obdobie 06/2024 | 202402225 | 8352155852 | 53.86 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2024/6-7 | 212400264 | 8352153374 | 17.99 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon 0624 | 212400127 | 8352251730 | 45.58 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Telekomunikačné služby za 01.06.2024 - 30.06.2024 | 202400452 | 8352187104 | 275.7 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Poprad | Telefón | 202400167 | 32.18 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Poprad | Telefón | 202400168 | 117.72 | EUR | 01. Júl 2024 | ||||
Levice | fa za intrérnet a pevne linky 6 2024 | 2024083 | 8352315674 | 81.48 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za pevné linky za obdobie 06/2024 | 202402224 | 8352312970 | 52.09 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 06/2024 | 202402226 | 8352361696 | 318.0 | EUR | 01. Júl 2024 | nezaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | 163 ks mobilný telefón | 1801060 | 163.0 | EUR | 20. Február 2018 | 20. Február 2018 | |||
Poprad | 202100112 | 30.0 | EUR | 18. August 2021 | 18. August 2021 | ||||
Poprad | 201900014 | 20.0 | EUR | 17. Apríl 2019 | 06. Február 2019 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | komunikátor - výťahy 0903/510811 | 2137 | 46 | 15. December 2015 | |||||
Nitra | Ing. Némová - 0910/265351 - podnikateľ 150 - Samsung Galaxy Core Prime | 505 | 3 | 19. Február 2016 |