Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | EZS 22.2.-21.3. | 201101159 | 7103006000 | 25.22 | EUR | 30. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | EZS 22.2.-21.3. | 201101159 | 7103006000 | 25.22 | EUR | 30. Marec 2011 | zaplatené | ||
Bratislava | Mobily NOKIA | 1110001004 | 2.99 | EUR | 30. Marec 2011 | 07. Marec 2011 | |||
Nitra | faktúra za telefón | 7102629589 | 2121.94 | EUR | 29. Marec 2011 | ||||
Levice | sl. mobily obd. 22.02.2011 - 21.03.2011 | 201101133 | 7102932420 | 94.58 | EUR | 29. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 22.2.-21.3. | 201101124 | 7103002616 | 142.61 | EUR | 28. Marec 2011 | zaplatené | ||
Levice | tel. popl. 22.2.-21.3. | 201101124 | 7103002616 | 142.61 | EUR | 28. Marec 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za telefón | 7102643592 | 59.69 | EUR | 25. Marec 2011 | ||||
Bratislava | Telekomunikačné služby - 2/2011 | 1110001309 | 14.48 | EUR | 22. Marec 2011 | 14. Marec 2011 | |||
Bratislava | Telekomunikačné služby - 2/2011 | 1110001311 | 4572.76 | EUR | 22. Marec 2011 | 14. Marec 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | parc.č. 6601/2 a parc.č. 6589/1 | 220160278 | 94.0 | EUR | 12. Január 2017 | ||||
Nitra | Dod. k ZoP č. mob. 0903/217967 - Fajčík - Nokia Asha 302podnikateľ 150 | 1489 | 22 | 11. Jún 2012 | |||||
Pezinok | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TV Magio ZOS Komenského 23 | 178 | 0.0 | EUR | 29. Apríl 2016 | ||||
Pezinok | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Biznis linka 200 | 32 | 0.0 | EUR | 17. Február 2016 | ||||
Nitra | volacie programy - skupina 2 | 1246 | 62 | 23. Jún 2021 |