Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | poplatky 22.2.-23.3./2013 | 201301007 | 7303150273 | 83.05 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Levice | tel.hovory CK, LIA, za 3/13 | 20130105 | 9749036312 | 247.46 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Nitra | za teletón - HZ 333/11 | 1302912639 | 965.02 | EUR | 03. Apríl 2013 | ||||
Nitra | za telefón - HZ333/11 | 7302912640 | 897.5 | EUR | 03. Apríl 2013 | ||||
Levice | tel.hov.-2013/3-4 | 211300090 | 0749032614 | 15.84 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Levice | poplatky 22.2.-23.3./2013 | 201301007 | 7303150273 | 83.05 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 211300066 | 6748945483 | 64.64 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky | 211300116 | 6748946561 | 68.1 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Levice | Faktura za telefon a internet | 211300049 | 4748945540 | 161.06 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené | ||
Levice | Poplatky za telefón III./2013 | 211300062 | 8748948378 | 93.76 | EUR | 03. Apríl 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | MŠ Piaristická, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20241270 | EUR | 19. Jún 2024 | 19. Jún 2024 | ||||
Nitra | Označníky MAD vytýčenie, množ.: 1 , jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR | 20241334 | 240.0 | EUR | 26. Jún 2024 | 27. Máj 2024 | |||
Trnava | vyjadrenie k DSP Parkovací dom Na hlinách | 20240534 | 16.0 | 27. Jún 2024 | 27. Jún 2024 |