Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 51743767 | 8768683572 | 767.9 | EUR | 11. December 2014 | |||
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 51743762 | 768683556 | 2369.95 | EUR | 11. December 2014 | |||
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 51743758 | 9768683588 | 438.16 | EUR | 11. December 2014 | |||
Bratislava | služby pevnej siete 11/2014 | 51743757 | 7768683580 | 119.5 | EUR | 11. December 2014 | |||
Bratislava | služby mobilnej siete 11/2014 | 1140008317 | 163.2 | EUR | 11. December 2014 | 10. December 2014 | |||
Zvolen | Telekomunikačné služby | 20142993 | 2768684481 | 832.62 | EUR | 11. December 2014 | zaplatené | ||
Žilina | Mobil | 7410874069 | 7410874069 | 68.11 | EUR | 11. December 2014 | 22. November 2014 | ||
Bratislava | mesačné poplatky za pevnú linku - 11/2014 | 51691096 | 9768683564 | 851.82 | EUR | 11. December 2014 | |||
Bratislava | poplatok za mobil 11/2014 | 51681568 | 7411139318 | 0.16 | EUR | 10. December 2014 | |||
Levice | ISDN+INT - MsP obd. 11/2014 | 201404338 | 6768682166 | 120.3 | EUR | 10. December 2014 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Ing. Danišová - 0902960662 | 1009 | 11 | 03. Máj 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |