Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | mobilné služby - paušál, 09/2011 | 1110006060 | 3597.43 | EUR | 19. Október 2011 | 11. Október 2011 | |||
Bratislava | telef.paušály - 09/2011 | 1110005964 | 1398.5 | EUR | 19. Október 2011 | 10. Október 2011 | |||
Bratislava | telekom. služby | 1110006017 | 106.15 | EUR | 19. Október 2011 | 10. Október 2011 | |||
Bratislava | mobilné služby - paušál, 09/2011 | 1110006064 | 438.16 | EUR | 19. Október 2011 | 11. Október 2011 | |||
Bratislava | telekom. služby | 1110006015 | 87.54 | EUR | 19. Október 2011 | 10. Október 2011 | |||
Bratislava | tf.poplatky mobily 9/2011 | 1110006003 | 1070.0 | EUR | 19. Október 2011 | 10. Október 2011 | |||
Bratislava | telekom. služby | 1110006014 | 87.54 | EUR | 19. Október 2011 | 10. Október 2011 | |||
Bratislava | telefón za 9/2011 | 32902239 | 7109877343 | 0.64 | EUR | 18. Október 2011 | |||
Pezinok | telefon MŠ Za hradbami zo zákonných príspevkov | 4731162615 | 25.54 | EUR | 15. Október 2011 | ||||
Pezinok | telefon MŠ Za hradbami zo zákonných príspevkov | 1731162649 | 30.37 | EUR | 15. Október 2011 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Ing. Danišová - 0902960662 | 1009 | 11 | 03. Máj 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |