Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fak. za tel. MŠ 01/2012 | 201200426 | 8735179291 | 14.48 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | poplatky za telefón | 211200015 | 7735092465 | 103.07 | EUR | 03. Február 2012 | nezaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2012/1-2 | 211200032 | 1735179384 | 16.36 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2012/1-2 | 211200031 | 0735071074 | 79.9 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | hlasové služby | 211200013 | 7735092829 | 87.64 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | Archív - vyučt.telefon 1/12 | 201200396 | 2735179273 | 16.36 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | pevné linky obd. 01/2012 | 201200393 | 4735179381 | 112.06 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | ISDN+INT obd. 01/2012 | 201200391 | 7735179371 | 130.72 | EUR | 03. Február 2012 | zaplatené | ||
Levice | telefon | 211200016 | 4735093209 | 72.12 | EUR | 03. Február 2012 | nezaplatené | ||
Levoča | fa za 01/2012 Položky: fa za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 367.74 Eur, | 215/2012 | 3735177298 | 367.74 | EUR | 03. Február 2012 |
Mesto | arrow_downward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | 163 ks mobilný telefón | 1801060 | 163.0 | EUR | 20. Február 2018 | 20. Február 2018 | |||
Poprad | 202100112 | 30.0 | EUR | 18. August 2021 | 18. August 2021 | ||||
Poprad | 201900014 | 20.0 | EUR | 17. Apríl 2019 | 06. Február 2019 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 20130459 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | komunikátor - výťahy 0903/510811 | 2137 | 46 | 15. December 2015 | |||||
Nitra | Ing. Némová - 0910/265351 - podnikateľ 150 - Samsung Galaxy Core Prime | 505 | 3 | 19. Február 2016 |