Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Telekomuničné služby 11/2014 | 201404876 | 5768693455 | 144.12 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Pravidelné popl. 11/2014 | 201404866 | 7768693422 | 1215.43 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404878 | 9768693499 | 60.41 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomuničné služby 11/2014 | 201404876 | 5768693455 | 144.12 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404879 | 4768693494 | 18.28 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Pravidelné popl. 11/2014 | 201404866 | 7768693422 | 1215.43 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Pravidelné popl. 11/2014 | 201404866 | 7768693422 | 1215.43 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Pravidelné poplatky 11/2014 | 201404881 | 9768693444 | 492.95 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404850 | 3768693471 | 21.22 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 | ||
Košice | Telekomunikačné služby 11/2014 | 201404878 | 9768693499 | 60.41 | EUR | 21. December 2014 | 29. November 2014 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 celok, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201900002 | EUR | 03. Január 2019 | 02. Január 2019 | ||||
Pezinok | Vytýčenie sietí na Potočnej ulici v Pezinku, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20110507 | EUR | 11. November 2011 | 10. November 2011 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_downward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | aktivácia SIM kariet špecifikovaných v prílohe č. 1 | 2068 | 104 | 27. November 2013 | |||||
Nitra | dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 | 1492 | 39 | 17. September 2011 | |||||
Nitra | Ing. Danišová - 0902960662 | 1009 | 11 | 03. Máj 2016 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 | |||||
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 |