Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levoča | fa za 12/2010 Položky: fa za 12/2010, 1.000000 ks, Suma položky 87.07 Eur, | 2851/2010 | 1721949755 | 87.07 | EUR | 03. Január 2011 | |||
Levice | fak. za telefón MŠ Konopná | 201005166 | 9721952672 | 49.67 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ T. Vansovej | 201005205 | 1721952670 | 57.31 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | pevné linky obd. 12/2010 | 201005152 | 1721952735 | 117.04 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Okružná | 201005170 | 1721952687 | 14.36 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Tekovská VJM | 201005174 | 2721952727 | 42.45 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Vojenská | 201005163 | 1721952663 | 49.67 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | kpt.Nalepku - vyučt.telefon 12/10 | 201005154 | 3721952661 | 14.64 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | prevádzkovanie SRP obd. 12/2010 | 201005139 | 0090078028 | 183.14 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Tekovská | 201005164 | 9721952689 | 64.93 | EUR | 31. December 2010 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Zabezpečenie vytýčenia inžinierských sietí v rámci jesennej výsadby 2021 | OTS2102687 | 1000.0 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | |||
Bratislava | pevné linky, prenájom, Saratovská | OTS2102963 | 48.48 | EUR | 04. August 2021 | 04. August 2021 | |||
Bratislava | SIM karty 10 ks | OTS2103218 | 12.0 | EUR | 31. August 2021 | 31. August 2021 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - kód objednávky 1-787616197375 | 266 | 0.0 | EUR | 21. September 2020 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Magio TVZOS Komenského 23), Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve č.20293644448 (Mágio TVZOS Komenského 23) | 388 | 261.6 | EUR | 03. September 2021 | ||||
Nitra | Dod. 1 k ZoPVS - 2133/2014/Pred | 2135 | 1 | 04. November 2014 | |||||
Pezinok | Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti | 346 | 18054.0 | EUR | 29. Máj 2024 |