Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | telekomunikačné služby | 212400046 | 1022712801 | 74.71 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok mobil KC 02/2024 | 202400815 | 8345191126 | 4.8 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon 0224 | 212400035 | 8345076578 | 44.58 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | tel. popl. 2/2024 SMS parkovanie | 202400816 | 8345175079 | 52.8 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 03/2024 MŠ | 202400861 | 8345153433 | 497.44 | EUR | 01. Marec 2024 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok mobil 02/2024 | 202400810 | 8345174742 | 1134.07 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 03/2024 MŠ | 202400861 | 8345153433 | 497.44 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | mobilný internet za 02/2024 | 202400851 | 8344978588 | 12.0 | EUR | 01. Marec 2024 | zaplatené | ||
Žilina | Telekomunikačné služby | 8343189740 | 8343189740 | 30.06 | EUR | 01. Marec 2024 | 01. Február 2024 | ||
Žilina | telekom. služby 01/2024 | 8343253039 | 8343253039 | 19.99 | EUR | 01. Marec 2024 | 01. Február 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | arrow_upward Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Ing. Pospišová Marta | 1560 | 41 | 17. September 2011 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ev.č. 9912319601 - denné centrum ul. Dlhá - KD Bytčica | 0.0 | EUR | 24. Apríl 2018 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb - p. Mada - 0904296378 | 135 | 9 | 20. Január 2020 | |||||
Nitra | Poskytovanie verejných služieb Pult CO - Športová hala Čermáň | 2719 | 76 | 12. December 2019 | |||||
Žilina | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2030086319-detské jasle Veľká okružná 2132/82 | 0.0 | EUR | 22. Jún 2020 |