Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Tel. poplatky 03/2024 | 202401212 | 834687061 | 1874.82 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Archív MsU , dom smutku Levice - telekom. služby | 202401226 | 8346972593 | 7.2 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | tel. poplatky 3/2024 wifi pre TEBA | 202401218 | 8346858992 | 176.84 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | telefon | 212400095 | 8346986759 | 78.74 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | telefon 0324 | 212400056 | 8346870509 | 44.58 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Internet FINGERA 03/2024 | 202401214 | 8346869913 | 121.15 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Mesačné platby za SIM karty za obdobie 03/2024 | 202401282 | 8346949289 | 4.64 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | fakt. za telekom. služby 04/2024 MŠ | 202401210 | 8346948990 | 515.92 | EUR | 01. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za služobné telefóny za obdobie 03/2024 | 202401183 | 8346972962 | 318.0 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | poplatok na mobil 03/2024 | 202401211 | 8347056434 | 1163.34 | EUR | 01. Apríl 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Pohotový spoločník personalistu 2022 | OTS2200765 | 3048.0 | EUR | 14. Február 2022 | 14. Február 2022 | |||
Bratislava | Dodanie dokopy 22ks vedier farby určenej na vymaľovanie oplotenia P+R parkovísk. | OTS2200977 | 489.6 | EUR | 02. Marec 2022 | 02. Marec 2022 | |||
Bratislava | elektroinštalačný materiál | OTS2201470 | 573.41 | EUR | 05. Apríl 2022 | 05. Apríl 2022 | |||
Bratislava | Repašského-oprava chodníka, Pod Mostom Lanfranconi-oprava prepadu v chodníku, Pod záhradami-výmena poškodeného kanal.poklopu. | OTS2201636 | 500.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | 13. Apríl 2022 | |||
Bratislava | E-learning školenia: Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou; 20x zamestnanec MAG; Bratislava; celková cena 180 EUR s DPH | OTS2203010 | 1299.6 | EUR | 28. Jún 2022 | 28. Jún 2022 | |||
Bratislava | PD pre zbúranie prístavby na Medenej ulici. | OTS2204993 | 2400.0 | EUR | 09. November 2022 | 09. November 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_downward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-CVČ-dodatok 2 | 251 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Ms.vinotéka, Rn.9-dodatok | 237 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-MŠ Vajanského-dodatok | 247 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-ZOS Komenského 23-dodatok 2 | 249 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-Pezinčan-dodatok | 235 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-MŠ Za hradbami-dodatok 2 | 245 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-MŠ Za hradbami-dodatok 3 | 246 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.MŠ Holubyho-dodatok 2 | 241 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-ZOS Komenského Magio-dodatok | 250 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 | ||||
Pezinok | Slovak Telekom, a.s.-MsÚ Primátor-dodatok | 234 | 0.0 | EUR | 28. Apríl 2011 |