Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | poplatky za telekomunikačné služby | 8347870957 | 8347870957 | 42.04 | EUR | 24. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 | ||
Nitra | vytýčenie telekomunikačného vedenia - 20240517 | 6622402071 | 126.0 | EUR | 23. Apríl 2024 | ||||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Žilina | telekom. služby 03/2024 | 8346909369 | 8346909369 | 30.94 | EUR | 23. Apríl 2024 | 01. Apríl 2024 | ||
Levice | hovory | 212400085 | 8347755496 | 21.37 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Jaslovské Bohunice | popl.telef. 03 | 263/2024 | 31.0 | 22. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 | ||||
Levice | Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 | 202400261 | 8347714337 | 3.48 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 | 202400260 | 8347714413 | 55.68 | EUR | 22. Apríl 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Kráľovská cesta Nitra, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211034 | EUR | 25. Jún 2021 | 25. Jún 2021 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe dielčích objednávok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201700015 | EUR | 12. Január 2017 | 11. Január 2017 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201500868 | EUR | 20. Október 2015 | 15. Október 2015 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o pripojení | 201500295 | 05. Máj 2015 | 06. Máj 2015 | |||||
Prešov | Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o pripojení | 201500294 | 05. Máj 2015 | 06. Máj 2015 | |||||
Nitra | Dodatok k ZoPVS mob. 0911/990251 | 927 | 24 | 28. Apríl 2015 | |||||
Nitra | zmena v osobe účastníka zmluvy | 872 | 36 | 27. Apríl 2015 | |||||
Nitra | mob. č. 0903/478108 - poskytovanie verejných služieb | 881 | 30 | 27. Apríl 2015 | |||||
Nitra | Hromadný dodatok k ZoPVS - | 896 | 23 | 27. Apríl 2015 | |||||
Pezinok | Dodatok k zmluve - Služby mobilného operatóra tel.č. 903786919 a 903464798 z Podnikateľ 150 NEW na BIZNIS STAR 2 | 154 | 0.0 | EUR | 17. Apríl 2015 | ||||
Nitra | dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb | 727 | 27 | 16. Apríl 2015 | |||||
Nitra | dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb | 728 | 28 | 09. Apríl 2015 | |||||
Nitra | mob. č. 0911/878730 - | 708 | 21 | 02. Apríl 2015 |