KP plus s.r.o.

IČO: 36475025
Mudr. Alexandra 23
Kežmarok
06001

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča Kancelárske potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 775.59 Eur, 1415/2015 2015004028 775.59 EUR 08. December 2015
Levoča Xerox papier Položky: 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur, 1092/2015 2015003129 570.0 EUR 30. September 2015
Levoča Štrukturovaný papier pergamen Položky: Xeros papier, hygien. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 22.90 Eur, 917/2015 2015002486 22.9 EUR 14. August 2015
Levoča Štrukturovaný papier pergamen Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.11 Eur, 873/2015 2015002382 85.11 EUR 06. August 2015
Levoča Štrukturovaný papier pergamen s obálkami Položky: Xeros papier, hygien. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 84.24 Eur, 779/2015 2015002181 84.24 EUR 16. Júl 2015
Levoča kancelársky tovar Položky: kancelársky tovar, 1.000000 ks, Suma položky 528.79 Eur, 550/2015 2015001664 528.79 EUR 27. Máj 2015
Levoča Xeros papier, hygien. potreby Položky: Xeros papier, hygien. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, 542/2015 2015001663 700.0 EUR 27. Máj 2015
Levoča Xerox papier Položky: Xerox papier, 1.000000 ks, Suma položky 687.50 Eur, 970/2014 2014002682 687.5 EUR 27. August 2014
Levoča Werog.papier IBM A4 ALL DAY Položky: Xerog.papier IBM A4 ALL DAY, 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur, 110/2014 2014000321 1100.0 EUR 30. Január 2014
Levoča kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 1554.60 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 803/2013 2013001858 2074.6 EUR 20. Jún 2013
Mesto arrow_downward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad 202200063 714.0 EUR 28. Apríl 2022 28. Apríl 2022
Poprad 201800010 3395.11 EUR 06. Marec 2018 06. Marec 2018
Poprad 202100051 116.2 EUR 05. Október 2021 01. Október 2021
Poprad 201900025 49.8 EUR 17. Apríl 2019 07. Marec 2019
Poprad 202000022 1275.62 EUR 29. Január 2020 29. Január 2020