Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Príspevok FPÚaOD 10/2020 | 202004004 | 5112000915 | 4425.57 | EUR | 08. December 2020 | 30. Október 2020 | ||
Košice | Náklady za práce spojené so správou obecných bytov 10/2020 | 202004045 | 5112000920 | 3105.68 | EUR | 08. December 2020 | 30. Október 2020 | ||
Košice | Oprava dlažby na pozemných komunikáciach 10/2020 | 202004003 | 5112000911 | 21507.27 | EUR | 08. December 2020 | 30. Október 2020 | ||
Košice | Média a služby Krčméryho 2-4 11/2020 | 202003810 | 5162000713 | 251.09 | EUR | 08. December 2020 | 01. November 2020 | ||
Košice | Náklady telefónnej ústredne 10/2020 | 202003862 | 5162000742 | 46.84 | EUR | 08. December 2020 | 30. Október 2020 | ||
Košice | El. energia 10/2020 | 202004050 | 5162000778 | 1083.43 | EUR | 08. December 2020 | 30. Október 2020 | ||
Košice | Práce vykonané pracovníkmi údržby 10/2020 | 202004053 | 5112000922 | 1029.3 | EUR | 08. December 2020 | 30. Október 2020 | ||
Košice | Prenájom VZ | 202003979 | 5112000753 | 82.69 | EUR | 08. December 2020 | 06. Október 2020 | ||
Košice | Dodávka EE 10/2020 | 202004054 | 5162000770 | 9143.21 | EUR | 08. December 2020 | 30. Október 2020 | ||
Košice | Výkon pracovníkov údržby 10/2020 II. | 202004013 | 5112000917 | 2359.63 | EUR | 08. December 2020 | 30. Október 2020 |