Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Revízie el. spotrebičov v MŠ | 202306070 | 512301857 | 6807.26 | EUR | 04. Január 2024 | 20. December 2023 | ||
Košice | Revízie el. spotrebičov v MŠ | 202305964 | 512301824 | 3892.03 | EUR | 04. Január 2024 | 14. December 2023 | ||
Košice | Dodanie a montáž sieti a žalúzií v MŠ Kežmarská 46 | 202306076 | 512301864 | 981.18 | EUR | 04. Január 2024 | 11. December 2023 | ||
Košice | Výkon pracovníkov údržby 12/2023 | 202306099 | 512301870 | 544.72 | EUR | 04. Január 2024 | 19. December 2023 | ||
Košice | Vykonané práce - Komplexná správa objektu MMK | 202305743 | 512301730 | 166.0 | EUR | 04. Január 2024 | 29. November 2023 | ||
Košice | Komplexná správa objektu MMK - voda z povrchového odtoku 11/2023 | 202305951 | 512301825 | 1463.23 | EUR | 04. Január 2024 | 17. December 2023 | ||
Košice | Výkon pracovníkov údržby 12/2023 2.časť | 202306100 | 512301871 | 3653.68 | EUR | 04. Január 2024 | 19. December 2023 | ||
Košice | Revízie el. spotrebičov v MŠ | 202305964 | 512301824 | 3892.03 | EUR | 04. Január 2024 | 14. December 2023 | ||
Košice | Vyúčtovanie - služby a média - Archív, Hlavná 70 1/2024 | 202400015 | 542400021 | 1200.24 | EUR | 11. Január 2024 | 02. Január 2024 | ||
Košice | Vyúčtovanie - služby a média - Archív, Hlavná 70 1/2024 | 202400015 | 542400021 | 1200.24 | EUR | 11. Január 2024 | 02. Január 2024 |