Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | fa za : krieda, papier,stuha | 201301541 | 2132401702 | 306.36 | EUR | 14. Máj 2013 | 22. Apríl 2013 | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20131171 | 2132300963 | 62.68 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | Tržnica - účtovať do spotreby | 20131173 | 2132300965 | 20.4 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | mestské WC - na sklad účtovať v hodnote 36,90 € | 20131170 | 2132300962 | 132.85 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | DS - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20131169 | 2132300961 | 10.62 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20131172 | 2132300964 | 61.74 | EUR | 06. Jún 2013 | zaplatené | ||
Košice | Čistiaci materiál | 201302138 | 2132402265 | 720.53 | EUR | 09. Jún 2013 | 29. Máj 2013 | ||
Košice | Čistiaci materiál | 201302138 | 2132402265 | 720.53 | EUR | 09. Jún 2013 | 29. Máj 2013 | ||
Košice | Čistiaci materiál | 201302138 | 2132402265 | 720.53 | EUR | 09. Jún 2013 | 29. Máj 2013 | ||
Zvolen | hygienické potreby - Mestské WC - na sklad 36,90€, do spotreby zúčtovať v sume 87,16€ | 20131490 | 2132301145 | 124.06 | EUR | 05. Júl 2013 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Objednávam u Vás kancelárska potreby uvedené v prílohe. | O30000150018 | 201501064 | 1192.0 | EUR | 19. Marec 2015 | 17. Marec 2015 | ||
Košice | Objednávam u Vás kancelárska potreby uvedené v prílohe. | O30000150018 | 201501064 | 1192.0 | EUR | 19. Marec 2015 | 17. Marec 2015 |