Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | WC Tržnica - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20152247 | 215301638 | 51.85 | EUR | 06. Október 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | Tržnica - účtovať do spotreby | 20152248 | 215301639 | 20.26 | EUR | 06. Október 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | Ou - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20152245 | 215301636 | 40.84 | EUR | 06. Október 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | DS - hyg.potreby | 20152246 | 215301637 | 16.04 | EUR | 06. Október 2015 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 | ||
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 |