Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | hyg.potreby - OÚ - účtovať do spotreby | 20150650 | 2015300509 | 40.31 | EUR | 09. Apríl 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20150648 | 2015300507 | 51.85 | EUR | 09. Apríl 2015 | zaplatené | ||
Košice | Kancelársky materiál | 201501064 | 215401381 | 1192.0 | EUR | 14. Apríl 2015 | 26. Marec 2015 | ||
Košice | Čistiace prostr. | 201500932 | 215401109 | 1191.47 | EUR | 14. Apríl 2015 | 12. Marec 2015 | ||
Košice | Kancelársky materiál | 201501064 | 215401381 | 1192.0 | EUR | 14. Apríl 2015 | 26. Marec 2015 | ||
Košice | Čistiace prostr. | 201500932 | 215401109 | 1191.47 | EUR | 14. Apríl 2015 | 12. Marec 2015 | ||
Košice | Kancelársky materiál | 201501064 | 215401381 | 1192.0 | EUR | 14. Apríl 2015 | 26. Marec 2015 | ||
Košice | Čistiace prostr. | 201500932 | 215401109 | 1191.47 | EUR | 14. Apríl 2015 | 12. Marec 2015 | ||
Zvolen | OÚ - hygienické potreby - účtovať do spotreby | 20150885 | 215300683 | 41.81 | EUR | 07. Máj 2015 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - hygienické potreby - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20150886 | 215300684 | 51.8 | EUR | 07. Máj 2015 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 | ||
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 |