Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | dymo páska | 201400058 | 2142400266 | 43.62 | EUR | 11. Marec 2014 | 20. Január 2014 | ||
Košice | dymo páska | 201400058 | 2142400266 | 43.62 | EUR | 11. Marec 2014 | 20. Január 2014 | ||
Košice | Hyg. a čist.tovar | 201400651 | 2142400802 | 1196.98 | EUR | 11. Marec 2014 | 24. Február 2014 | ||
Košice | Hyg. a čist.tovar | 201400651 | 2142400802 | 1196.98 | EUR | 11. Marec 2014 | 24. Február 2014 | ||
Košice | Toner | 201400729 | 2142400921 | 1180.94 | EUR | 23. Marec 2014 | 03. Marec 2014 | ||
Košice | Toner | 201400729 | 2142400921 | 1180.94 | EUR | 23. Marec 2014 | 03. Marec 2014 | ||
Košice | Toner | 201400729 | 2142400921 | 1180.94 | EUR | 23. Marec 2014 | 03. Marec 2014 | ||
Zvolen | WC Tržnica - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20140656 | 2142300547 | 63.5 | EUR | 04. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | OU - hyg.potreby - účtovať do spotreby | 20140654 | 2142300546 | 62.77 | EUR | 04. Apríl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | mestské WC - na sklad účtovať 57,60 € | 20140655 | 2142300545 | 163.12 | EUR | 04. Apríl 2014 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 | ||
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 |