Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | Tržnica - hyg.potreby - do spotreby | 20141255 | 2142300891 | 20.52 | EUR | 07. Jún 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | mestské WC - hyg.potreby - na sklad účtovať v hodnote 52,86 € | 20141252 | 2142300888 | 117.59 | EUR | 07. Jún 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica - hyg.potreba - na sklad účtovať v hodnote 33,79 € | 20141254 | 2142300890 | 58.36 | EUR | 07. Jún 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | WC Tržnica | 20141523 | 2142301076 | 65.89 | EUR | 03. Júl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestská tržnica - spotrebný tovar | 20141522 | 2142301075 | 20.53 | EUR | 03. Júl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Mestské WC - spotrebný tovar | 20141525 | 2142301078 | 141.73 | EUR | 03. Júl 2014 | zaplatené | ||
Zvolen | Okresný úrad Zvolen - spotrebný tovar | 20141524 | 2142301077 | 60.94 | EUR | 03. Júl 2014 | zaplatené | ||
Košice | Hyg.potreby | 201402665 | 2142402951 | 1197.0 | EUR | 28. Júl 2014 | 02. Júl 2014 | ||
Košice | Hyg.potreby | 201402665 | 2142402951 | 1197.0 | EUR | 28. Júl 2014 | 02. Júl 2014 | ||
Košice | Hyg.potreby | 201402665 | 2142402951 | 1197.0 | EUR | 28. Júl 2014 | 02. Júl 2014 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 | ||
Košice | Zdôvodnenie:Nákup kancelárskeho materiálu a tonerov do tlačiarní.Nutné na zabezpečenie prevádzky staníc MsP. | O30000110011 | 201100723 | 1285.7 | EUR | 24. Február 2011 | 16. Február 2011 |