Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnava | kanc.potreby | 0233 | 1536.9 | 13. Február 2024 | |||||
Trnava | kancelárske potreby pre MŠ | 0240 | 578.36 | 13. Február 2024 | |||||
Žilina | kancelárske potreby | 190341570 | 190341570 | 531.4 | EUR | 12. Február 2024 | 09. Február 2024 | ||
Žilina | kancel.,školské pomôcky | 190341449 | 190341449 | 921.16 | EUR | 08. Február 2024 | 07. Február 2024 | ||
Žilina | kancelárske potreby | 190341048 | 190341048 | 1009.81 | EUR | 02. Február 2024 | 31. Január 2024 | ||
Trnava | papierové kotúče do parkomatov | 0118 | 4723.2 | 31. Január 2024 | |||||
Žilina | kancelárske potreby | 190340885 | 190340885 | 417.22 | EUR | 30. Január 2024 | 26. Január 2024 | ||
Žilina | kancelárske potreby | 190340760 | 190340760 | 364.78 | EUR | 26. Január 2024 | 24. Január 2024 | ||
Zvolen | Nákup kancelársky materiál v zmysle zmluvy č. 1454/2023 | 20240350 | 190340816 | 794.4 | EUR | 26. Január 2024 | zaplatené | ||
Zvolen | Úhrada kancelársky materiál v zmysle zmluvy č. 1454/2023 | 20240333 | 190340747 | 1647.8 | EUR | 25. Január 2024 | zaplatené |