Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | 201100154 | 7220326238 | 25.49 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | |||
Levice | VO v PP 01/2011 | 201100136 | 7220327247 | 304.96 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Bottu 1 - zaloha EE 1/11 | 201100130 | 7220327368 | 46.04 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 - zaloha EE 1/11 | 201100131 | 7220327366 | 20.44 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Horsa 56 - zaloha EE 1/11 | 201100148 | 7220328299 | 31.26 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 1/11 | 201100125 | 7220327020 | 63.86 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | M.R.Stefanika - zaloha EE 1/11 | 201100145 | 7220327080 | 433.04 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 - zaloha EE 1/11 | 201100147 | 7220328300 | 59.35 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za spotrebu el. energie | 7240267820 | 855.51 | EUR | 20. Január 2011 | ||||
Levice | N.hrd.7 - záloha EE 1/11 | 201100129 | 7220327862 | 50.21 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo 1197/19 | 28 | 0.0 | 01. Október 2019 | 16. September 2019 |