Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Polna - zaloha EE 1/11 | 201100146 | 7220327079 | 849.17 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Trio - zaloha EE 1/11 | 201100133 | 7220328306 | 34.19 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za spotrebu el. energie | 7240267820 | 855.51 | EUR | 20. Január 2011 | ||||
Levice | Cankov 48,98 - zaloha EE 1/11 | 201100140 | 7220327085 | 80.45 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Trio - zaloha EE 1/11 | 201100126 | 7220328000 | 20.44 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 1/11 | 201100125 | 7220327020 | 63.86 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha EE 1/11 | 201100128 | 7220327978 | 25.3 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | kpt.Nalepku - zaloha EE 1/11 | 201100149 | 7220328243 | 21.02 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.7 - zaloha EE 1/11 | 201100131 | 7220327366 | 20.44 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené | ||
Levice | Horša 54 - zaloha EE 1/11 | 201100141 | 7220327084 | 50.96 | EUR | 20. Január 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zmluva č. 9408164094 - Štefánikova 14, Nitra | 998 | 56 | 03. Máj 2016 |