Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar -potraviny pre MŠ | 234201901 | 234.95 | EUR | 09. Marec 2012 | ||||
Nitra | Faktúra za kávu, ryb, ryžu vločky krupicu múku tuniaka, čok. várovú na základe obj. č. ozm. | 234201907 | 29.87 | EUR | 09. Marec 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar- potraviny pre MŠ | 234201944 | 124.71 | EUR | 09. Marec 2012 | ||||
Levice | potraviny | 201200898 | 230206345 | 261.19 | EUR | 12. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200056 | 230206160 | 110.68 | EUR | 12. Marec 2012 | nezaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200056 | 230206160 | 110.68 | EUR | 12. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200897 | 230206346 | 44.9 | EUR | 12. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200964 | 230206218 | 42.78 | EUR | 12. Marec 2012 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ | 234202082 | 70.75 | EUR | 13. Marec 2012 | ||||
Nitra | potraviny MŠ | 234202086 | 40.7 | EUR | 13. Marec 2012 |