Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | aktualizácia | 211800010 | 20180002 | 367.5 | EUR | 03. Január 2018 | zaplatené | ||
Žilina | revízia projektu | 20170062 | 20170062 | 285.0 | EUR | 18. December 2017 | 06. December 2017 | ||
Levice | ročná podpora na KERBER | 201704350 | 20170057 | 984.0 | EUR | 05. December 2017 | zaplatené | ||
Levice | ročná podpora na KERBER | 201704350 | 20170057 | 984.0 | EUR | 05. December 2017 | zaplatené | ||
Levice | podpora a aktualizácia | 211700326 | 20170044 | 367.0 | EUR | 04. Október 2017 | zaplatené | ||
Levice | revízia bezpečnostného projektu | 211700319 | 20170037 | 894.2 | EUR | 03. August 2017 | zaplatené | ||
Levice | ročná podpora na KBS | 201701279 | 20170020 | 367.5 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | ||
Levice | ročná podpora na KBS | 201701279 | 20170020 | 367.5 | EUR | 06. Apríl 2017 | zaplatené | ||
Levice | 211700108 | 20170025 | 367.0 | EUR | 03. Apríl 2017 | zaplatené | |||
Poprad | prevádzka (podpora, hotline, update a diaľkový dohľad) produktu KERBER pre 200 užívateľov | 20170411 | 990.0 | EUR | 09. Február 2017 |
Mesto | arrow_downward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen | /sk/orders/57821694 | 20171068 | 2394.0 | EUR | 22. November 2017 | 21. November 2017 | |||
Zvolen | /sk/orders/57825986 | 20140726 | EUR | 20. August 2014 | 19. August 2014 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57824048 | 20160137 | EUR | 27. Február 2016 | 26. Február 2016 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Zmluva o poskytovaní služieb č. 2021005 | 294 | 1570.0 | EUR | 26. Apríl 2021 | ||||
Poprad | Zmluva o poskytovaní služieb č. 2019104001 | 220 | 2900.0 | EUR | 28. Marec 2019 |