Faktúra

Od
META servis s.r.o.
IČO: 36509736
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OFaMM Odbor financií a mestského majetku
Faktúra
25. November 2022
#22014
Predmet fakturácie Suma
-odpredaj hnuteľných vecí v zmysle kúpnej zmluvy
2 436,71 €
Stav zaplatené
TOTAL 2 436,71 €

Interné číslo zmluvy:
202201071

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad