Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
29. Marec 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za toner
64,00 €
Stav
TOTAL 64,00 €

Interné číslo faktúry:
1002300085
Dátum prijatia:
28. Marec 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad