Faktúra

Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1
040 01 Košice Košice
Pre
Bratislava
Faktúra
25. Jún 2015
#
Predmet fakturácie Suma
letenky
1 407,72 €
Stav
TOTAL 1 407,72 €

Interné číslo faktúry:
1150002779
Dátum dodania:
04. Jún 2015
Dátum prijatia:
25. Jún 2015

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad