Faktúra

Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1
040 01 Košice Košice
Pre
Bratislava
Faktúra
20. Apríl 2015
#
Predmet fakturácie Suma
letenka
315,43 €
Stav
TOTAL 315,43 €

Interné číslo faktúry:
1150001731
Dátum dodania:
15. Apríl 2015
Dátum prijatia:
20. Apríl 2015

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad