Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
08. Júl 2021
#
Predmet fakturácie Suma
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany
1 085,10 €
Stav
TOTAL 1 085,10 €

Interné číslo faktúry:
1210004282
Dátum dodania:
23. Jún 2021
Dátum prijatia:
08. Júl 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad