Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
16. December 2020
#
Predmet fakturácie Suma
osvižovač spray,jar,fixinela,savo,papierové utierky
658,37 €
Stav
TOTAL 658,37 €

Interné číslo faktúry:
1200007771
Dátum dodania:
08. December 2020
Dátum prijatia:
16. December 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad