Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
16. November 2020
#
Predmet fakturácie Suma
utierky,toal.papier,mydlo
695,03 €
Stav
TOTAL 695,03 €

Interné číslo faktúry:
1200006706
Dátum dodania:
03. November 2020
Dátum prijatia:
16. November 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad