Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
07. November 2019
#
Predmet fakturácie Suma
papier.utierky,toal.papier,mydlo...
1 284,29 €
Stav
TOTAL 1 284,29 €

Interné číslo faktúry:
1190005515
Dátum dodania:
22. Október 2019
Dátum prijatia:
07. November 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad