Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
17. Október 2019
#
Predmet fakturácie Suma
toal.papier,utierky,mydlo
663,38 €
Stav
TOTAL 663,38 €

Interné číslo faktúry:
1190005146
Dátum dodania:
08. Október 2019
Dátum prijatia:
17. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad