Faktúra

Od
VICOM s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
15. November 2018
#
Predmet fakturácie Suma
toal.papier,utierky,mydlo
780,12 €
Stav
TOTAL 780,12 €

Interné číslo faktúry:
1180006107
Dátum dodania:
29. Október 2018
Dátum prijatia:
15. November 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad