Faktúra

Od
Jaroslav Madzik - DDD - Expres
IČO: 14431530
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSMM Odbor správy majetku mesta
Faktúra
08. Október 2015
#11042015
Predmet fakturácie Suma
- za prevedené dezinsekčné práce NP
2 296,27 €
Stav zaplatené
TOTAL 2 296,27 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad