Faktúra

Od
Fifty-Fifty,s.r.o.
IČO: 36479861
Strojnícka 2093/18
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
23. Apríl 2015
#21501241
Predmet fakturácie Suma
- hygienicky a čistiaci materiál pre Denné centrum Popradská
127,57 €
Stav zaplatené
TOTAL 127,57 €

Interné číslo objednávky:
201500202

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad