Faktúra

Od
Fifty-Fifty,s.r.o.
IČO: 36479861
Strojnícka 2093/18
Prešov
08006
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OSS Odbor sociálnych služieb
Faktúra
21. Apríl 2015
#21501240
Predmet fakturácie Suma
- hygienicky a čistiaci materiál pre Denné centrum Sabinovská
132,73 €
Stav zaplatené
TOTAL 132,73 €

Interné číslo objednávky:
201500211

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad