Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, S. Sekcia služieb občanom
Faktúra
27. August 2014
#140711
Predmet fakturácie Suma
DC Sabinovská - hygienicky a čistiaci materiál
74,04 €
Stav zaplatené
TOTAL 74,04 €

Interné číslo objednávky:
201400685

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad