Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
05. August 2014
#140609
Predmet fakturácie Suma
hygienické potreby
545,78 €
Stav zaplatené
TOTAL 545,78 €

Interné číslo objednávky:
201400653

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad