Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
01. Júl 2014
#140532
Predmet fakturácie Suma
hygienicky a čistiaci materiál
481,96 €
Stav zaplatené
TOTAL 481,96 €

Interné číslo objednávky:
201400533

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad