Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
11. Jún 2014
#140455
Predmet fakturácie Suma
Materiál pre sklady a úložištia civilnej ochrany na území mesta Prešov
243,70 €
Stav zaplatené
TOTAL 243,70 €

Interné číslo objednávky:
201400438

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad