Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
03. Jún 2014
#140416
Predmet fakturácie Suma
- hygienicky a čistiaci materiál - MŠ F. Kráľa
239,06 €
Stav zaplatené
TOTAL 239,06 €

Interné číslo objednávky:
201400354

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad