Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, M. Sekcia majetková a ekonomická
Faktúra
03. Máj 2014
#140314
Predmet fakturácie Suma
hygienicky a čistiaci materiál - ŠJ pri MŠ Volgogradská
96,06 €
Stav zaplatené
TOTAL 96,06 €

Interné číslo objednávky:
201400277

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad